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答疑老师:木言
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,有什么问题么 查看全部回复
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答疑老师:wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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同学你好,是的呢,资本公积是用来转增资本的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人在2023年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理汇算: (一)汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与汇算应纳税额一致的; (四)符合汇算退税条件但不申请退税的。 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以呀 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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现在修改为非正常状态的话有什么影响吗,下次申报个税时,不会再出来该员工信息 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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就银行业务回单可以不,可以 查看全部回复
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专项附加扣除点击更新下载 查看全部回复
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答疑老师:张
您好,根据现行税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额60%扣除,最高不得超过当年营业收入千分之五。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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从成立到交接当月的都导给对方 查看全部回复
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那个税是在所属期的2月申报还是3月申报,在3月申报 查看全部回复
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公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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