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答疑老师:王苗苗老师
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
不是一个意思 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
退的是什么税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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答疑老师:patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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你如果没有填第十行,属于填写不规范 查看全部回复
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你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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同学你好,请问你有什么问题呢 查看全部回复
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这个不需要填 查看全部回复
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最的 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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直接在这里面选择 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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