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答疑老师:Annina老师
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:吴萌老师
这种情况一般不需要在税局做出口免税备案。 自2014年6月1日起,小规模出口、外贸企业一般纳税人出口、非外贸一般纳税人出口免税货物劳务等三个优惠备案项目取消。企业出口免税不需要通过退税申报系统录入数据,也不需要向税务机关报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。但是,企业应将出口货物报关单、合法有效的进货凭证等资料留存企业备查,并按出口日期装订成册。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你这个信息不全 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开的发票是免税的?是什么开票内容 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不超过100万的减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率是2.5% 查看全部回复
是 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
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答疑老师:patience
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1 你好 查看全部回复
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答疑老师:木言
只要是小规模都一样 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
个体户没有企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果之前没有开具发票或申报未开票收入的话,建议开免税 查看全部回复
不 查看全部回复
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