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借:应交税金 -应交增值税(小规模)1944.5 贷:营业外收入 1944.5 这个是去年12月份的记账凭证,今年发现这个凭证金额有误,实际金额是536.36,多做了1408.14,请问这个凭证今年怎么修改#其他行业#
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我们公司是一般纳税人,12月底时开了一张50多万的销项发票,没有进项发票,产生了4万多的增值税,成本发票要一月份才能进来,请问我可以这个月报税时不交税款,到2月份报税时能把1月份的发票抵掉这次的税金吗?然后我再交1月份的滞纳金。#其他行业#
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