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答疑老师:谭老师
自己生产的产品吗? 查看全部回复
问答已结束!
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是的,汇算时做纳税调增 查看全部回复
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用于招待的不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
自产自销的农产品是免增值税和企业所得税的 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果费用由公司承担,应当是开给单位 查看全部回复
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那就把费用调增 查看全部回复
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制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
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搜索下航天信息官网下载 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
建立个二级明细,叫加油费就行 查看全部回复
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是自产还是外购? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:应收票据220000 dai:主营业务收入200000/1.13=176991.15 其他业务收入20000/1.13=17699.12 应交税费应交增值税销项税额25309.73 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
增值税和附加税在电子税务局,个人所得和经营所得在自然人电子税务局 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,有的个人或者单位没有开票资质,自己开不了发票,所以就需要去税局申请代开发票,当然如果你们可以开票,就直接开对应的发票给对方就好了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
填在10行 查看全部回复
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在电子税务局上 查看全部回复
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答疑老师:许老师
具体什么问题呢 查看全部回复
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是往来单位挂错了吗?是不是本来是A 单位挂成了B?如果仅仅只是单位挂错了,不需要去改去年的账,直接在发现错误的当年更正就可以了,两个单位对调一下就好,更不需要去更正报表 查看全部回复
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计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
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公众号:会计宝
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