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当发票和记账凭证是一致的时候,但银行回单跟发票不一致,那已入账应该按哪个来#出纳#
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未交增值税的转出与计提怎么做分录#出纳#
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图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做#其他行业#
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