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公司执行小企业会计准则,2021年购入一辆车原值100000,于23年处置出售,出售时累计折旧为50000,出售价60000,出售时开具二手车买卖发票,23年未做账,也未做纳税申报表,24年被税务发现,补缴增值税还所得税,但是账面上依旧未做固定资产清理,现在25年7月要做固定资产清理,账务应该怎么做,不影响本年利润#运输业#
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8月本来应该申报7月工资,但是老板那边每个月要月底工资表才能出来,那原本报7月工资申报6月工资可以吗,社保也按照6月购买人数扣除,就和7月购买社保人员不一致可以吗?就是8月申报6月,9月份申报7这样。中间跨了一个月#商业#
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这两张发票是2024年,已经抵扣了,现在这家公司出现异常,成本我已经在汇算清缴里转出来了,并且交税了,增值税这个月系统自动带出来,那么我这个会计分录是直接冲红就行,还是说要分来做成本转出和税额转出#其他行业#
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老师,我想问一下,我原来公积金计提和缴纳单位部分的分录做错了,原来做的是:计提住房公积金单位缴纳部分:借:管理费用;贷:其他应付;付的时候,借:其他应付,贷:银行存款;现在调整到应付职工薪酬-住房公积金中,我科目重分类调整的分录应该怎么做呢#其他行业#
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请问一般纳税人增值税怎么算应交多少钱,比如普票开10万,专票开了15万#服务业#
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