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答疑老师:Leaf
借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
借其他应付款 dai现金 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以出缴费通知单的时候计提,也可以先付款了月末归集分配到成本费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借固定资产清理累计折旧dai固定资产,借固定资产清理dai银行存款。借营业外收支。待固定资产清理。 查看全部回复
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借银行存款dai应交税费, 红数冲计提借营业税金附加dai应交税费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,这也不一定是错的,可以是一笔调整分录。 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
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你递延收益的分摊还是固定资产的折旧? 查看全部回复
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发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
请问你是什么行业? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
支付宝里面搜发票管家 查看全部回复
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包装袋制版费是包装费用的一部分,领用包装物时计入生产成本 查看全部回复
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意思是分5次给你们付款是吗? 查看全部回复
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补助之类的吧 查看全部回复
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税金及附加 查看全部回复
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计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
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按实际的业务来做支出,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
汇算清缴了吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
转销售或者报废处理 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
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公众号:会计宝
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