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答疑老师:甘老师
多扣部分,在本月少扣对应的金额即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
这个分录不太对 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
在账上做分配了吗 查看全部回复
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纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
是退货了吗 查看全部回复
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进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
记营业外支出 查看全部回复
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您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
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借应收帐款或银行存款等 dai主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
对着呢 查看全部回复
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如果属于去年的成本,借利润分配,dai应付账款 查看全部回复
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借银行存款,税金及附加(借方红字) 查看全部回复
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没有主营收入及其它收入,收入不用结转 查看全部回复
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您好:1、工资计提时: 借:管理费用/销售费用/开发成本等 dai:应付职工薪酬 2、发放时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款(此时职工到手的就是已经扣除个税的工资了) 3、缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) dai:银行存款 查看全部回复
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购买材料记在工程物资科目,领用物资的时候进在建工程 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以不挂长期摊销,直接计入管理费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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