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答疑老师:杨老师
发票正数的分录,一样做个负数的就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
实质上是政府补助 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,要等收齐发票后一起摊销。 查看全部回复
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清单的话没有多大区别 查看全部回复
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答疑老师:小小
是怎么算税负率吗? 查看全部回复
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(调整事项时)借:以前年度损益调整 dai: 应交税金-增值税检查调整 (调整结束将余额转入未交) 借:应交税金-增值税检查调整 (实际缴纳的时候) dai:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
财务费用 查看全部回复
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为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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咨询服务费 查看全部回复
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可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
一个意思 查看全部回复
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名称和税号是你们公司的嘛 查看全部回复
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补充医疗属于工资 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这115是什么保险费用 查看全部回复
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账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
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车辆是公司的库存商品,还是在使用的固定资产 查看全部回复
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合同登记簿备案就行 查看全部回复
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借;其他应收款,dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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