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答疑老师:厚积薄发
怎么做分录吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,为什么给个人账户大款呢 查看全部回复
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您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你账面的进项税余额-销项税余额(不含简易征收的销项税) 查看全部回复
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需要先把拆下来的零部件名称定下来,然后小统一的按照数量入库,如果销售出去按照重量的话,需要数一下数量,然后用销售额价除以数量就是销售单价 查看全部回复
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增量留底吗 查看全部回复
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实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 固定资产 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
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财务费用—利息 查看全部回复
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您好:固定资产清理费用指固定资产在报废清理过程中所支付的拆除、搬运和整理等费用;固定资产清理收入是用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
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您好,可简单理解为企业根据有关规定计算提取一定比例的费用。 查看全部回复
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正确的应该要在2月份和1月份计提 查看全部回复
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盘存一般是冲减领用时的分录。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
电脑是什么用处 查看全部回复
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一般是,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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跨月了,直接做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
工会经费、福利费、固定资产折旧、无形资产摊销等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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