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答疑老师:哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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属于成本类科目 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
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明细分类账 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不是原始凭证 查看全部回复
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原始凭证的作用主要是记载经济业务的发生过程和具体内容。记账凭证的作用主要是确定会计分录,进行账簿处理。 查看全部回复
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现在账在哪呢? 查看全部回复
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会计凭证 查看全部回复
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按照最下面的合计数做账 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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需要让电信开具发票入账的 查看全部回复
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冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
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汇差可以通过财务费用核算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-公积金(公司部分)其他应收款-公积金(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
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是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
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个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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