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答疑老师:Yan
先计提进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-社保费 支付时在冲,实操中也有人不计提直接在支付时借 管理费用 等 其他应收款dai 银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
记账根据实际支出记账就可以,未取得合法票据在所得税汇算时调增就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
办公用的电脑吗 查看全部回复
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入账的话一般时间不要间隔太长 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
发票联用来记帐,抵扣联单独装订用于备查 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
冲销12月预提借销售费用会务费-60000dai应付帐款-60000 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
摘要根据经济业务的描述写清楚就好,比如,1..取得银行汇票一张,2.采购员张生预支采购款20000元,3.购进商品一批,4.采购员张生报销采购款5.购进商品一批 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不对 查看全部回复
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答疑老师:微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
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以前没有提取过,可以补提的 查看全部回复
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不能在所得税前列支 查看全部回复
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借长期股权投资720资本公积80盈余公积120利润分配10dai库存商品800应交税费应交增值税销项税130 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果确实是公司正常生产经营用发生的费用,可以入账,但是企业所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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答疑老师:小小
不是 查看全部回复
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如果没有报废或者清理的话,就暂时先挂在账上 查看全部回复
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可以先计提 查看全部回复
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干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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