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答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
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根据原始凭证做记帐凭证就行了呀 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
因为如果有需要缴纳的增值税,需要把三级科目余额转到二级科目里去 查看全部回复
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收回货款 查看全部回复
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看业务性质,可能是招待费,可能是福利费,差旅费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
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答疑老师:小小
为什么欠你们钱 查看全部回复
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按正常的做 查看全部回复
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小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
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做销售费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那最后是多发了工资吗 查看全部回复
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金额太小可以忽略不计 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
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借生产成本借原材料 查看全部回复
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实现收入了吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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