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答疑老师:若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
经营所得的个人所得税吗 查看全部回复
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建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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做无票收入 查看全部回复
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如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
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做营业外收入,支出做营业外支出 查看全部回复
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你说的结算是算利润还是核对往来? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不含税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
未分配利润 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果当时挂的应收账款,现在一次收回冲应收账款就好 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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借在建工程一其他费用,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
调账还是调报表? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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