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答疑老师:Icy 何
计提工资的分录的借方和dai方是反的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
主营业务收入其他业务收入结转到本年利润的dai方,成本费用等接转到本年利润的借方 查看全部回复
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建议冲销计提分录和发放工资的分录,就是应付职工薪酬科目也要冲销,不然你当期发生额不对 查看全部回复
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答疑老师:张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
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年限平均法,双倍余额递减法,年数总额法都可以,你根据你们公司的经营情况选择。你如果前面想少缴税,你可以选择后面两种。如果你现在亏损你可以选第一种 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
是的 查看全部回复
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这个费用是供应商直接转款给你们公司吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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建议通过过渡这样你以后统计税费的时候更方便 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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按照实际应那缴纳的调整工资表 查看全部回复
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具体是什么 查看全部回复
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福利费应通过应付职工薪酬福利费科目核算,一般计入福利费的部分是不用计入工资申报个税的 查看全部回复
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正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
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按照付款金额全额暂估 查看全部回复
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借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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全额计入费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
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劳务公司 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
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