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答疑老师:张老师
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问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
会计上可以入账 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
1.计提工资 借:管理费用(这个是用于管理部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) dai:应付职工薪酬—工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一社保 3.计提公积金(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一公积金 4.发放工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款一社保(员工个人部分) 其他应付款一公积金(员工个人部分) 应交税费一应交个人所得税 库存现金/银行存款 5.上交社保 借:应付职工薪酬一社保(企业部分) 其他应付款一社保(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 6.上交公积金 借:应付职工薪酬一公积金 (企业部分) 其他应付款—公积金(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 7.上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
借管理费用等dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
如果已计入成本费用但不能税前扣除的,待企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可作为管理费用中的咨询费 查看全部回复
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发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
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同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
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报关费属于经营过程中发生的费用,需要计入销售费用-报关费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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未收到的投资款不需要做账,在实际收到时才做账 查看全部回复
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如果是所有部门用的,所有部门分摊 查看全部回复
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答疑老师:归老师
实交的时候冲。 查看全部回复
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金额不多计入当期就好 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
将转出的进项税转入成本油的采购成本,借库存商品,dai应交税费-应交增值税-进项税额转出。缴纳增值税的时候,借应交税费-应交增值税(当月应交未交增值税),dai银行存款 查看全部回复
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涉及到去年的损益,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,最后把以前年度损益调整的金额转入利润分配未分配利润—年初 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做固定资产,调减 查看全部回复
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公众号:会计宝
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