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答疑老师:筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
国家规定必须按照员工工资给员工购买社保 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
顺丰公司给你们的开具的专用发票么? 查看全部回复
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当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
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借营业外支出 dai 现金/银行 查看全部回复
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用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
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你这个信息不全 查看全部回复
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您想问什么呢 查看全部回复
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借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
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你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
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折旧一般都是按月计提的计入费用的,而费用一般当月就会结转完的 查看全部回复
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可以,但是这样有延迟纳税的风险,最好还是更正8月的报表 查看全部回复
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按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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