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答疑老师:Icy 何
那你需要查看该科目的明细账看产生的原因 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
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具体业务是什么呢? 查看全部回复
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入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
实操中有这种操作 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
是对的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就把在建工程记入dai方,借方是什么就记入那个科目,比如固定资产。银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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借库存商品 dai实收资本 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
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如果是公司支付宝/微信的,进其他货币资金 查看全部回复
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红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
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支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
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如果你之前买税控盘做的费用的话,收到退回冲费用,借银行存款,管理费用-办公费(借方红字) 查看全部回复
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公账不能随意进出钱的 查看全部回复
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做到管理费用里面 查看全部回复
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答疑老师:张老师
税率是否是0? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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