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答疑老师:王苗苗老师
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
问答已结束!
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借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
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那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
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月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
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这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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和工会相关的可以记到工会账上 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
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影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这是正规的流程 查看全部回复
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是需要加零的 查看全部回复
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你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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