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答疑老师:哈哈老师
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
年贴现率÷360 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
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你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
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你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
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该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
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员工的工资有工资表就可以了 查看全部回复
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你好,如果是办公用,计入管理费用,如果是生产车间用计入制造费用 查看全部回复
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你好,不需做帐不需要缴印花税 查看全部回复
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把制造费用结转到生产成本里面 查看全部回复
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如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
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食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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