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答疑老师:甜甜老师
您好,正常做账即可,涉及费用扣除的话,需取得合规票据哦 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果客户对私打款在帐上体现出来是收现金,可以从公户给客户退。如果没有体现,最好原路退回 查看全部回复
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你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
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如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
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所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
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这个没有规定 查看全部回复
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是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
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你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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具体怎么扣款这个是你们内部规定的,你可以根据你们内部规定再算一遍 查看全部回复
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如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
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你好,销售费用 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
代收那个公司,最好签一份三方协议附在后面 查看全部回复
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企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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