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答疑老师:税务师晓雨
借:税金及附加 dai:应交税费-消费税 应交税费-城建税 借:应交税费-消费税 应交税费-城建税 营业外支出-滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
工会经费是按应发数 查看全部回复
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这个款项具体是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
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你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
会计交接首先变更税务的经办人 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
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建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
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税金及附加科目就是填税金及附加这里 查看全部回复
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金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
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需要了解公司的业务,挨个核对,做到账实一致,其他的涉税相关的处理,需要挨个查 查看全部回复
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材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
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你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
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入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
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不能算作委托加工,委托加工是委托方提供主要材料,受托方加工活受托方代垫辅助材料,贵司的饮料原材料是加工厂搞定,贵司只是提供了瓶子等包装物。 查看全部回复
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购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般是相等的 查看全部回复
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工人工资 查看全部回复
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项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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