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答疑老师:王苗苗老师
从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
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你好,贴现利息=贴现金额×贴现天数×日贴现率 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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具体想问什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
有固定资产模块 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,关于责任划分,出问题了,凡是参与该项业务的人员都有可能被要求配合检查 查看全部回复
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你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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答疑老师:李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
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看预付账款具体明细账 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
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公众号:会计宝
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