正在加载...老师好,我去年12月做了一笔分录,现在我发现分录错了,是会计科目错了,原分录是借:管理费用,贷:银行存款,当时没有收到发票,发票是今年五月份收到的,请问现在这笔分录怎么调?#餐饮酒店#
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留抵退税 7月进项税218429.06元,销项税312938.38元,进项税额转出105104.79元(其中非正常损失的进项税转出1696.06元,上期留抵税额退税103408.7元),免抵退应退税额62989.09元,本期应交税费-应交增值税贷方余额为96175.31元,请问7月末账务怎么处理?增值税报表怎么填报?#工业制造#
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