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答疑老师:小智
可以补,转入利润分配–未分配利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入营业外收入 借:应付帐款 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:夏老师
直线摊销 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 借财务费用dai款利息负数 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是用于项目的话,可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
答疑老师:易老师
反结账回到2月去修改然后重新2月结账 查看全部回复
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
你好,利润=收入—成本—税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(—公允价值变动损失)+投资收益(—投资损失) 查看全部回复
答疑老师:小黑
哼多人吗 查看全部回复
符合条件的话可以 查看全部回复
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
按照实际支付金额入账 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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