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该公司上年度和22年一季度的税和财务报表都已经报了,我4月下旬接过来账发现,之前的会计去年12月有两笔支出没做进去,工程公司两笔买材料的费用没做,银行对不上,这种该怎么处理#建筑工程#
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我们公司是建筑施工总包,甲方是房地产公司,在房屋建筑施工过程中,甲方的食堂人员工资和食材费是我们公司用现金支付的,现在甲方要对公支付给我们,要求我们开发票给他们,要求签订劳务派遣合同,但是我们施工方也没有劳务派遣资格,没有办法开发票,请问还有什么其他的解决办法,让这笔钱合理合法的付给我们呢?#建筑工程#
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购入原材料,货到了已付款未收到增值税专用发票怎么做账,收到发票后又怎么做。#工业制造#
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老师好,1月做了未开票收入,2月客户又来开票,因为1月涉及银行存款和预收账款科目,我做红字凭证的时候,可不可以直接简化成主营业务收入负数,销项税负数,然后再做蓝字主营业务收入和销项税?#商业#
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上个季度的收入,这个季度才拿到成本发票,请问怎么做账,怎么申报?#服务业#
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给员工购买的节日礼品,记什么科目,分录是?要计提再发放吗#商业#
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刚接手一家小规模公司账务,2019年购入两台电脑一万元:借固定资产贷银行存款。2021年那个会计一笔折旧掉了:借管理费用,贷累计折旧。现在科目余额固定资产和累计折旧都有一万的余额。请问老师该怎么办?#其他行业#
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