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答疑老师:venus老师
分期收款方式需要按合同约定的收款日期确认收入。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甜甜老师
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
无形资产 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
想要准确肯定是要做的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借库存商品,应交税费一应交增值税一进项税额,dai应付帐款6,借应付账款,dai其他应付款3,借其他应付款3,dai银行存款3 查看全部回复
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答疑老师:patience
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
答疑老师:孙老师
专票你们又是一般纳税人的话,不含税金额进成本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果为购买的商品,则 借:库存商品 dai:应付账款(反之红字) 同时对出库部分进行调整, 借:主营业务成本 dai:库存商品(反之红字) 如为自产,则调整生产成本、库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
答疑老师:高老师
中介费发票可以入帐 查看全部回复
答疑老师:绾绾
要补做到这个月? 查看全部回复
答疑老师:易老师
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
具体想问什么呢? 查看全部回复
11月 查看全部回复
答疑老师:操守为重
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
这个最好还是别给会计 查看全部回复
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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