正在加载...计提时:借 管理费用—福利费500元 贷应付职工薪酬—福利费500元 报销时:借 应付职工薪酬—福利费 贷 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费,但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票,现在把饭票钱打到账上,请问要怎么做冲减?#其他行业#
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公司买的废弃工厂,重新装修,前期费用怎么入账,买了装修工具,贴地地砖,吊顶,刷墙,门窗,中央空调啥的好花了好多钱。都是怎么入账。我们这有办公楼宿舍楼,还有食堂,之前的厂房拆了,重新建。#工业制造#
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7月份计提的税金比实际缴纳多两分,11月份才发现这个问题,怎么做账务处理#其他行业#
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新开小规模企业,之前都是税务局代开发票,这个月八月刚做的税务登记。自己公司内自己开了一张免税的普通发票。业务量很少,报税的话刚开始按季报还是月报,之前找人代开的还报税吗?#其他行业#
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