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答疑老师:哈哈老师
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
答疑老师:夏老师
非公司业务不要走公司帐户 查看全部回复
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
运费是代收代付吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
入账的时候按本来收的款入账 查看全部回复
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
答疑老师:Lucky
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
答疑老师:绾绾
最好还是谁借款就还给谁 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
你说的是提供技术服务收入,怎么确认成本吗?把相关的人工、折旧等记到主营业务成本记好。提醒:不同的企业做账可能也不一样,具体需要看你们公司的账是怎么做的 查看全部回复
你好,可以设置管理费用——党组织工作经费二级科目进行核算。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
答疑老师:小小
算你们老板借的 查看全部回复
如果直接过户给法人,公司需要承担增值税等附加税,法人需要承担印花税,契税等 查看全部回复
如果2月还没结账可以直接计入2月,如果结账了可以入账到3月 查看全部回复
答疑老师:木言
这个只是电费总额,应该还有一个电量统计表,根据管理部门和销售部门实际用电量进行的分配 查看全部回复
答疑老师:小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
公众号:会计宝
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