正在加载...老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
浏览:11511 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售总监的提成,是按照本月的净利润的10%进行提成,那我想问一下,我工资费用是应该按多少填写,我们工资额计提金额就按真实的发放额计提的,并且本月发放的是上月的工资#其他行业#
浏览:11502 收藏
请问如果报销款付多了怎么办啊?不知道为啥发票金额比他实际付款的少了一些,他的报销款已经付了我才发现发票金额少了,可以直接让补一张票吗?可是补票的话,开票日期9.13在报销付款日期9.5的后面,这个有影响吗?#其他行业#
浏览:11498 收藏
公司业务员每个月都需要预支业务招待费需要怎么处理做账呢#其他行业#
浏览:11493 收藏
