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答疑老师:大宁老师
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问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
借 税金及附加-房产税 15000 营业外支出-滞纳金 9000 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费一应交增值税 相关费用 借固定资产清理 dai银行存款 固定资产清理余额转入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
充值的时候没有发票,可以等消费了拿消费发票来贴报销 查看全部回复
是材料成本差异不知道怎么出分录吗 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们把厂房建造承包出去,应该是你们支付款项给承包单位,承包单位给你们开具发票 查看全部回复
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全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:夏老师
那你定额发票的发票章。写的是什么地方?和核酸检测。业务能一致吗? 查看全部回复
先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
答疑老师:patience
有没有规定清理费用不能低于残值?没有相关规定 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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