正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
小规模收到专票,,抵税联是跟发票联一起放在后面入做附件还是,单独放#其他行业#
浏览:5182 收藏
一个模具款价值是22000元,然后呢,这个有15000元客户承担,钱转到我们公帐了,还有7000元我们承担,客户把15000元转给我们后,我们就一起转了22000元给供应商,那这个帐我要怎么做呀#工业制造#
浏览:5182 收藏
远洋捕捞企业,出海船上会安排其他公司的观察员一同出海,该观察员用了我们公司给船员买的生活物资香烟,现在他个人把这笔钱打回我们公司,会涉及到哪些相关的税务以及如何做账?#其他行业#
浏览:5182 收藏
1.小规模不超30万的,附加税是直接不用计提不用缴纳,还是计提后做减免?减免的话分录怎么做,报表怎么报? 2.超过30万后是全额减按1%,还是差额交1%?计提附加税时按3%的增值税计提,还是1%的增值税计提? 3.无形资产摊销,需要先把无形资产转入管理费用后再摊销?还是直接从管理费用里摊销?网上说不需要转入管理费用,不太理解 管理费用与无形资产是两个科目,不需要转入管理费用的原理是什么?#商业#
浏览:5181 收藏
老师,我发现以前的账务中,有存在这样的问题,在未收到发票时,做账为借预付100,贷银行存款80,其他应付款20,但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数,我这个是不是需要调整账务呢?#其他行业#
浏览:5181 收藏
