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答疑老师:厚积薄发
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
一般是需要发票的,没有发票的去税局代开,或者白条入账,但是不可以税前扣除。 查看全部回复
答疑老师:高老师
您具体是什么业务 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
22年 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
一般情况是 借 库存商品/管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
运输费,销售人员工资等 查看全部回复
需要建立移交清册 查看全部回复
需要的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般事业结余年末结转后没有余额 结转前事业结余在dai方说明当年事业收入扣除支出后有盈余 年末事业结余余额在dai方,结转到结余分配 借:事业结余 dai:结余分配 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
补计提一下 查看全部回复
答疑老师:venus老师
没有错 查看全部回复
答疑老师:木言
一般计入管理费用的 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
公众号:会计宝
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