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答疑老师:甘老师
来料加工的,一般做备查登记。 你们根据客户要求定制,采购材料生产的,建议还是要做成本核算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
看什么类型 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
先把改造设备的原值折旧等转入在建工程中,待完工后再转入固定资产中 查看全部回复
答疑老师:李可可
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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答疑老师:patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
答疑老师:杨老师
因为费用是一整年的,需要分摊到每月发生的费用中;但是因为金额太小,一次性进入费用对当期损益造成不了大的影响,所以可以一次性进入当月费用 查看全部回复
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
进固定资产 查看全部回复
答疑老师:阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
这是购入无形资产然后摊销 做无形资产摊销表摊销 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
购进时,借 原材料/库存商品 dai银行存款等。领用时,借 主营业务成本 dai 原材料/库存商品 查看全部回复
分期确认的财务费用可以在税前扣除 查看全部回复
答疑老师:andy老师
利税总额是指企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金和利润总额之和 查看全部回复
答疑老师:许老师
要看什么收入,如果是专款专用,且你们单独核算,通常作为不征税收入处理; 查看全部回复
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
厂家实际出理5万是什么意思 查看全部回复
答疑老师:小小
是公司包吃吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
公众号:会计宝
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