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答疑老师:杨老师
发票联入账啊,不是已经收到了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以把预收账款调整到应收账款dai方 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 应交税费 增值税减免 dai 管理费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
选择职工教育经费入账就成 查看全部回复
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答疑老师:张
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借累计盈余 dai银行存款 借财政拨款结余 dai资金结存…货币资金 查看全部回复
社保费用是在他实际缴纳 的单位扣除 查看全部回复
答疑老师:高老师
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:patience
金额大么。适用小企业会计准则么,借 银行存款 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:Yan
根据税法规定的年限与您账面计提金额进项比较 查看全部回复
答疑老师:Leaf
工资按权责发生计提,实际付款在哪个月就入账哪个月 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以入原材料 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是房地产公司还是什么行业? 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
建议两张发票分开入账 查看全部回复
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
答疑老师:wam
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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