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答疑老师:tammy老师
不要确认税费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1.开出承兑汇票 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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答疑老师:patience
是商贸性企业么 查看全部回复
这个是收到客户的海运费 借:银行存款 dai:应收账款(这个在前面出口的时候已经帮客户垫付过) 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
挂着 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你好,是指账务处理还是增值税申报表 查看全部回复
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答疑老师:李可可
之前账里没做进项税,当时取得发票是怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:高老师
月末把本月发生的所有相关收入和费用都结转到本年利润,结转后,损益类科目没有余额 查看全部回复
专项资金是政府补助对么,后付的可以计入营业外收入-专项资金 查看全部回复
由司机代开发票给你们做运输费成本 查看全部回复
答疑老师:杨老师
一般纳税人吗 查看全部回复
答疑老师:夏老师
收款方你就做收入。付款方。你就做维护费。 查看全部回复
答疑老师:小小
有开通票据池吗 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
转为其他应付款,然后退还给员工 查看全部回复
付款时计入往来科目 借:预付帐款等 dai:银行存款 收到发票后冲往来科目 查看全部回复
公众号:会计宝
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