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答疑老师:王苗苗老师
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
赠送的备品,可以不入库,因为没付款后面也不用结转成本,在备查薄中登记备查就好 查看全部回复
答疑老师:杨老师
暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
是个税返还 查看全部回复
答疑老师:小小
多缴的增值税是怎么产生的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
单位真实支出的收据都可以做账 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
可以开票,身份证+合同(有的地区可以不要合同,需要和当地税务机关确认) 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你好,您想问什么方面的问题 查看全部回复
答疑老师:许老师
你是想将主营业务收入调整到营业外收入? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
第一张红冲是,你们支付的水电费原先全部计入了管理费用,现在从客户那收回,相当于是客户承担,红冲了不属于公司承担的部分 查看全部回复
答疑老师:孙老师
与哪种方式比较? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
按照300摊销 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
其他应付款-法人 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没收到发票,先付款的挂账,预付账款 查看全部回复
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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