登录/注册
答疑老师:清岚
实际发生时 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4925 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
答疑老师:andy老师
按照你之前暂估的分录重新做一个分录,金额用负数 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果期末结转 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
答疑老师:小小
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
有影响 查看全部回复
答疑老师:财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
这个利息费用记在了前面的月份,然后把它调整到收到发票的那个月,发票就可以附在这个凭证后面。如果发票直接付在以前月份的利息支出上,日期就不符合,成了,提前记账了 查看全部回复
浏览:4924 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
答疑老师:夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
根据自己公司情况自己选择 查看全部回复
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
答疑老师:许老师
报税前也能开具发票的 查看全部回复
上个月如果计提了,就借应交税费-印花税 城建税 教育费附加,dai银行存款,如果没有就先借税金及附加,dai应交税费-印花税 城建税 教育费附加, 查看全部回复
答疑老师:绾绾
系统做账,还是自己做统计表 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有留底未交增值税在借方 查看全部回复
答疑老师:小黑
用途是啥 查看全部回复
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
答疑老师:wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
浏览:4923 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载