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答疑老师:王苗苗老师
是房地产企业吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
什么时间购进的固定资产? 查看全部回复
答疑老师:patience
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
答疑老师:李可可
增值税不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
当时是怎么进行会计处理的 查看全部回复
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
补10月和11月的折旧 查看全部回复
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
你是看银行回单上是财政局么 查看全部回复
答疑老师:许老师
无法取得发票,可以入账,不得税前扣除,在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
按实际的入账,多出来的不用管 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果同一个人报销可以放一起 查看全部回复
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
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以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
之前暂估分录怎么做的呢? 查看全部回复
附加税余额是在借方么,可以补计提,借税金及附加 dai应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 查看全部回复
公众号:会计宝
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