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答疑老师:甘老师
请问是国债还是dai款? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交企业所得税 dai 以前年度损益调整 ,借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时挂往来 借预付帐款等 dai银行存款,收到发票后根据发票信息冲往来科目 查看全部回复
抵减部分计入其他收益 借应交税费-未交增值税金 dai其他收益 查看全部回复
公户转私户 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,没有摊销的话,做账的,一起摊销就成 查看全部回复
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我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,抵扣掉的什么 查看全部回复
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
答疑老师:patience
对账就是实际的跟账上体现的核对 查看全部回复
答疑老师:微尘
借银行dai银行 查看全部回复
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用哪个公司接的项目,签订合同就开哪个公司的票 查看全部回复
答疑老师:许老师
红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
答疑老师:wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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答疑老师:木言
对的 查看全部回复
您好,可以做到实收资本里面的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果公司决定要发24年的奖金的话,12月要计提的 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
公众号:会计宝
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