正在加载...去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?#其他行业#
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有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
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A公司划给我们的三个固定资产 ,划拨进来的时候没有入账,现在需要补入账。(A公司账面:第一菜场2002年5月按1800万元入账,记录已使用6年。第二菜场2002年5月按90万元入账,记录已使用12年。第三菜场2002年5月按50万元入账,记录已使用6年)以上三个菜场于2005年12月划拨至我公司。请帮我测算我公司需补计提多少折旧?实际分录怎么做?附件需要什么材料#其他行业#
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