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答疑老师:杨老师
借:银行存款 借:营业税金及附加(负数) 查看全部回复
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答疑老师:patience
你可以从其他银行账户转进去 查看全部回复
答疑老师:孙老师
一般是先分开计算,然后按照权重加总 查看全部回复
答疑老师:揭老师
付社保的时候借方做其他应收款 不进损益 收到钱 冲抵其他应收款就好了 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
一是核实员工还款的方式和途径,是现金还款还是从工资里扣除,还是哪种方式?二是根据还款的真实情况来冲借款。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借制造费用一工资,dai管理费用一工资 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
装修完毕的次月开始。现在已竣工验收,次月开始摊销。 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
答疑老师:甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
你好,个税手续费退费=缴纳的个人所得税税款*2% 你单位会把这个款项支付给申报人员吗?还是直接放在企业里面 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
买的烟送客户吗 查看全部回复
答疑老师:小黑
借银行存款dai其他应付款 查看全部回复
答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
要做固定资产吗?看公司有没有相关的固定资产方面的制度,还有就是结合公司的日常管理和操作。一般长期使用的话是计入固定资产的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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