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你好,我们公司过户了车辆,开票收入5000,可是还有1000折旧,做账固定资产清理4000,转入资产处置损益,但是我们税务的季度财报没有这个科目,年报的有,为了防止税务数据偏差,就换成了营业外收入,现在税务打电话来说我增值税收入跟所得税营业收入有偏差,这种的情况说明怎么写啊?#其他行业#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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