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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:清岚
同学 你好,请问只是减资还是涉及转让呢? 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
在印花税范围内就得交 查看全部回复
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您可以联系12366咨询 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
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(1)以房产原值为计税依据的 应纳税额=房产原值×(1-10%或30%)×税率(1.2%) (2)以房产租金收入为计税依据的 应纳税额=房产租金收入×税率(12%) 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
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是的,需要申报的,不过需要和税务局确认一下看看残保金的申报期限是什么时候的。 查看全部回复
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是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
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不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
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明年也可以享受 查看全部回复
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预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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这个申报时间得看你们当地税务具体规定 查看全部回复
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个税申报是按照工资表来申报的,没交社保领了工资的也要申报 查看全部回复
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车船税是每年都要交的,按年申报,分月缴纳 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以,当时已经发过了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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