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答疑老师:大宁老师
税收编码: 10801270101 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
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代付工资代付的人不需要教室 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
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您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
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根据:财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知(财税〔2016〕25号) 三、缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除 查看全部回复
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这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
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可以补提 查看全部回复
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不能计算抵扣 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
电子税务局---我要办税----税费申报以及缴纳---社保费管理---社保人员信息管理,按要求填写人员信息/购买社保工资。以后按月申报,缴费即可。这是广东社保缴费情况,其他地区请咨询当地的。 查看全部回复
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发放工资的次月申报个税,比如说九月份工资10月发,那就在11月份申报 查看全部回复
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不能让别人代开发票 查看全部回复
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您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
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对,附加税是根据增值税和消费税计算的没有增值税和消费税这个附加税也不需要缴纳 查看全部回复
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税率是13%的税率 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
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去税务局大厅解锁,拿着uk 查看全部回复
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以增值税为计税依据 查看全部回复
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是的,可以享受这个政策 查看全部回复
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公众号:会计宝
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