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答疑老师:patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
算关联企业 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,销项税一样的 查看全部回复
答疑老师:小小
可以凭收据入账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以入账,所得税汇算调增 查看全部回复
答疑老师:李可可
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答疑老师:杨老师
,电子税务局,依次选择[我要办税] - [开票业务] [开票信息维护] 一[项目信息维护] 。 在主页面右侧点击“深加”,进入添加项目信息页面 查看全部回复
就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
纳税调整项目明细表 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
选择一般货物 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果销售方是自产的,可以 查看全部回复
预付卡在购买或充值环节是不能税前扣除的 查看全部回复
能 查看全部回复
可以 查看全部回复
如果跟员工协商,应发工资不变的话 查看全部回复
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这张发票税率是1% 查看全部回复
增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
机械调试安装维修 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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