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答疑老师:张老师
一般是可以使用的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
这个需要搭建公司架构的时候就筹划的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
商务车上公司的车,账上有是么,是一般纳税人么,车主要是用于生产经营么,是的话可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
按照你们发生的应税合同金额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你收别人的发票做成本? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
根据你的企业的行业税率规定的 查看全部回复
答疑老师:木言
都可以的 查看全部回复
如果公司有该业务是可以开具的 查看全部回复
答疑老师:易老师
去大厅更正申报漏报的金额,或者去电子税务局系统看看能不能在电子税务局系统更正申报 查看全部回复
不需要 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
开错了,需要作废 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
按劳务报酬申报,上面是2022.8-2023.7月的劳务费,相当于是每个月1800/12=150元 查看全部回复
货车是用于生产经营的吗,为啥没抵扣? 查看全部回复
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印花税通常是在签订应税合同时就需要缴纳 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
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个税在自然人电子税务局(扣缴端),增值税企业所得税等在电子税务局 查看全部回复
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
公众号:会计宝
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