正在加载...房地产销售企业销售接近尾声,本季度没有收入,电子税务局取得普通发票金额6974.77元,有餐饮费和礼品费2723,加油费,电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中,申报风险提示收入不能为0#其他行业#
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老师好,公司是小规模纳税人,采购仪器设备,向客户收取技术使用费和设备使用费。我收入是分开做的,一个是技术使用费,一个是设备使用费,那我的成本也要分开。我是这样分的,技术使用费的收入对应的就是研发人员和技术人员的工资。设备使用费对应的就是固定资产折旧以及后期的维修,运费。老师我这样处理对吗?#商业#
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