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答疑老师:税务师晓雨
小规模纳税人开食品,有的食品是免税的,就开免税。其他的一般都开1%的发票 查看全部回复
问答已结束!
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税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
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销项一进项发票÷(1十税率)x税率=应交纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
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1.企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。 3.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度。 查看全部回复
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对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
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只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
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录完保存一下。 查看全部回复
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10已经在8b里包含了 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
专票必须要他们那边做红字增值税专用发票信息表填开的,跟他们说一下步骤吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
用被收购的公司信息登陆 查看全部回复
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公众号:会计宝
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